為進一步加強企業(yè)內控管理,降低企業(yè)風險,提高經濟效益。根據公司2020年內部審計計劃,2020年9月7日,高開司紀委書記、監(jiān)事會主席、工會主席明方權組織召開了房產公司、繞城所審計進場見面會。
審計法務部副經理劉恒宣讀了《審計通知書》和《審計紀律的“八項規(guī)定”》,瑞峰會計師事務所鄭老師介紹了審計范圍,審計重點以及具體工作安排。
會上明書記就如何開展好此次審計工作提出了要求:一是要高度重視,充分認識審計的重要意義;二是要積極配合審計工作,及時、準確、完整地提供有關資料,客觀如實、實事求是的反映有關情況和意見;三是要認真落實審計中提出的要求和整改意見;四是在積極協助審計組完成審計任務的同時,提高自己的工作水平,完善各項規(guī)章制度,查漏補缺。 (審計法務部)